- Выписка операций по расчетам с бюджетом образец заявления
- Справка о состоянии расчетов по налогам сборам пеням и штрафам: образец и расшифровка
- Запрос выписки операций по расчетам с бюджетом образец заявления – Адвокатское бюро Вершина
- Сверки, сальдовки, выписки операций по налогам из налоговой инспекции. Зачем нужны и как часто запрашивать
- Сверка с налоговой: как разобраться в выписке ٩(͡๏̯͡๏)۶ — Эльба
Выписка операций по расчетам с бюджетом образец заявления
Таким образом, выписка операций по расчетам с бюджетом содержит в себе больше информации, нежели справка. Основные же расчетные сведения содержатся в таблице.
Как расшифровать выписку по расчётам с налоговой Например, вы сдали декларацию по УСН в феврале.
Налоговая сразу занесла в базу налог, который нужно заплатить по этой декларации. Но срок уплаты налога за год наступает позже — 31 марта для ООО и 30 апреля для ИП.
Поэтому начисленный налог попадает в отдельный раздел «Расчёты будущих периодов». Как только настанет срок уплаты налога, начисленная сумма из этого раздела появится в общем списке операций.
Актуально на: 7 марта 2021 г.
Как читать выписку по расчетам с бюджетом
В нем есть сведения по всем начисленным и оплаченным налогам, пени и штрафам. При наличии расхождений между данными налогоплательщика и ИФНС этот документ поможет свериться.
Как заказать Выписку по расчетам с бюджетом Получить выписку по налогам можно электронно или лично обратиться в инспекцию с заявлением.
В заявлении указываются реквизиты налогоплательщика, название налога, по которому нужны сведения и период времени.
Образец заявления в этом документе по ссылке http://iphelper.ru/wp-content/uploads/2021/02/Zayavlenie_na_vypisku_po_raschetam_s_budjetom.docx.
Выписка операций по расчетам с бюджетом: образец
Если в справке о состоянии расчетов с бюджетом указываются только суммы задолженности и переплаты, то в выписке отражаются:
- начисленные налоги (сведения берутся из сданных налогоплательщиков деклараций);
- уплаченные налоги, штрафы, пени;
- суммы, начисленные по результатам налоговых проверок;
- сальдо расчетов на начало периода.
Таким образом, выписка операций по расчетам с бюджетом содержит в себе больше информации, нежели справка.
Выписка операций по расчету с бюджетом: расшифровка
Основные же расчетные сведения содержатся в таблице.
В ней указывается:
В нем есть сведения по всем начисленным и оплаченным налогам, пени и штрафам.
При наличии расхождений между данными налогоплательщика и ИФНС этот документ поможет свериться. Как заказать Выписку по расчетам с бюджетом Получить выписку по налогам можно электронно или лично обратиться в инспекцию с заявлением.
В заявлении указываются реквизиты налогоплательщика, название налога, по которому нужны сведения и период времени.
Образец заявления в этом документе по ссылке http://iphelper.ru/wp-content/uploads/2021/02/Zayavlenie_na_vypisku_po_raschetam_s_budjetom.docx. о б р а з е ц
что необходимо сделать если в 1 квартале сдали декларацию с применением раздельного способа, а во 2 квартале пропорционально способа. справка содержит информацию по всей организации о наличие либо отсутствии задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам.
ндс относимого в зачет над суммой начисленного налога и указаны в строке 300. и в эти строчки я поставила нули альфия, при внимательном прочтении правил наполнения формы 300 вы увидите про 300. здрасти, сейчас 1-ый раз заказала выписку, не очень понимаю ее.выписка операций по расчетам с бюджетом эталон.запрос по справке о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам (форма n39-1).
выписка операций по расчетам с бюджетом образец заявления
- запрос по акту сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам – указать год в формате гггг и с помощью календаря дату в формате дд.мм.гггг.
3.
в открывшейся форме следует: 3.1.
выбрать вид запроса и код ифнс и проверить, что сведения о кпп организации заполнены корректно.
сервис «сверка с фнс» позволяет отправлять запросы на предоставление информационных услуг в ифнс. ответ на отправленный запрос поступит в контур.экстерн.
возможен запрос следующих видов услуг: обратите внимание! заполненный запрос ион можно сохранить в качестве шаблона.
src=»»>
о б р а з е ц
что необходимо сделать если в 1 квартале сдали декларацию с применением раздельного способа, а во 2 квартале пропорционально способа. справка содержит информацию по всей организации о наличие либо отсутствии задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам.
ндс относимого в зачет над суммой начисленного налога и указаны в строке 300. и в эти строчки я поставила нули альфия, при внимательном прочтении правил наполнения формы 300 вы увидите про 300. здрасти, сейчас 1-ый раз заказала выписку, не очень понимаю ее.выписка операций по расчетам с бюджетом эталон.запрос по справке о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам (форма n39-1).
Справка о состоянии расчетов по налогам сборам пеням и штрафам: образец и расшифровка
Как расшифровать справку о состоянии расчетов по налогам, пени и штрафам вы узнаете, прочитав этот материал. Ведь часто, получив ее, у компаний и ИП возникают вопросы, как понимать ту или иную цифру в документе. Мы расскажем, что означают данные в справке, покажем образец и объясним, как грамотно получить справку.
Активировать пробный доступ к журналу “РНК” или подписаться со скидкой
В этой статье вы найдете:
Чтобы иметь представление, не расходятся ли ваши данные об уплате налогов с показателями ФНС, нужно делать сверку. Для этого рекомендуется, по окончании календарного года запрашивать справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам. Что она собой представляет, мы и расскажем дальше.
Образец справки о состоянии расчетов
Справка о состоянии расчетов по налогам сборам пеням и штрафам – это обобщающий документ о вашей задолженности или переплате по налогам, штрафам и пеням по ним.
Справка показывает, есть или нет у вас долги перед ФНС. Для совершения сделок, при оформлении кредитов, реконструкции фирм – это хороший показатель вашей финансовой стабильности.
В каких случаях вам может пригодиться справка о состоянии расчетов по налогам сборам пеням и штрафам:
- При закрытии предприятия;
- При участии тендерах или дотациях;
- При кредитовании;
- При смене руководства, главного бухгалтера или реорганизация фирмы;
- При сделках с партнерами.
Минфин Приказом от 28 декабря 2017 года № ММВ-7-17/722@ изменил форму документа КНД 1160080. Скачать бланк справки о состоянии расчетов по налогам сборам пеням и штрафам можно здесь.
Если, получив справку, вы обнаружите, что налоговая приписала вам неизвестные долги, или же, напротив, выявлена переплата, вам нужно будет запросить уже детальную выписку по операциям с бюджетом. Также придется делать сверку с ФНС.
В любом случае не нужно сразу переживать. Дело в том, что документ отражает ситуацию строго на дату запроса. Поэтому вся картина, как правило, проясняется, когда ФНС получает все ваши отчеты по налогам и сборам.
Справка о состоянии расчетов по налогам сборам пеням и штрафам: образец
Как читать справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам мы расскажем дальше.
Скачать образец справки о состоянии расчетов с ФНС
Расшифровка справки о состоянии расчетов по налогам сборам пеням и штрафам
Теперь займемся расшифровкой справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам. Для этого мы сделали небольшую таблицу, куда включили почти все строки формы.
По состоянию на… | Это дата, на которую вам предоставляются сведения. Обратите на это внимание. ФНС показывает сведения на конкретное число, а не период. |
Наименование налогов | Официальное название налога или сбора, по которому вписаны сведения. Для каждой позиции своя строка. |
Строка 4, 6, 8 | Самые важные графы. Именно в них скрывается информация о ваших долгах или переплатах. Итак:
|
Строки 5, 7, 9 | Касаются бизнесменов. Это налоги, сборы, штрафы по отсрочкам, инвестиционным займам, и суммы, которые предназначены к взысканию. |
Строка 10 | Относится к бизнесменам и показывает состояние расчетов с бюджетом по процентам, предусмотренным НК РФ и нормативно-правовыми актами о реструктуризации долга. |
Код налогового органа | Код ИФНС, которая выдала эту справку |
Запрос на получение справки: образец
Чтобы получить справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, следует написать заявление в ИФНС по месту регистрации компании. Делать это можно на бумаге или компьютере. Заявление пишется в свободной форме. Хотя целесообразней воспользоваться готовым образцом.
Скачать бланк запроса на получение справки о состоянии расчета
Скачать образец заявления
Внимание! Справка о состоянии расчетов формируется на дату, указанную в запросе.
Если в запросе не указана дата, на которую формируется справка о состоянии расчетов, или в запросе указана будущая дата, справка о состоянии расчетов формируется на дату регистрации этого запроса в налоговом органе.
Обратите внимание также на следующие статьи:
Источник: https://www.RNK.ru/article/215922-spravka-o-sostoyanii-raschetov-po-nalogam-sboram-penyam-i-shtrafam-obrazets
О б р а з е ц
Что необходимо сделать если в 1 квартале сдали декларацию с применением раздельного способа, а во 2 квартале пропорционально способа. Справка содержит информацию по всей организации о наличие либо отсутствии задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам.
Ндс относимого в зачет над суммой начисленного налога и указаны в строке 300. И в эти строчки я поставила нули альфия, при внимательном прочтении правил наполнения формы 300 вы увидите про 300.
Выписка операций по расчетам с бюджетом: образец
Актуально на: 7 марта 2021 г.
Выписка операций по расчетам с бюджетом: образец
Если в справке о состоянии расчетов с бюджетом указываются только суммы задолженности и переплаты, то в выписке отражаются:
- начисленные налоги (сведения берутся из сданных налогоплательщиков деклараций);
- уплаченные налоги, штрафы, пени;
- суммы, начисленные по результатам налоговых проверок;
- сальдо на начало периода.
Таким образом, выписка операций по расчетам с бюджетом содержит в себе больше информации, нежели справка.
Запрос на выписку операций по расчетам с бюджетом образец
Таким образом, выписка операций по расчетам с бюджетом содержит в себе больше информации, нежели справка. Основные же расчетные сведения содержатся в таблице. Как расшифровать выписку по с налоговой Например, вы сдали декларацию по УСН в феврале.
Налоговая сразу занесла в базу налог, который нужно заплатить по этой декларации.
Но срок уплаты налога за год наступает позже — 31 марта для ООО и 30 апреля для ИП. Поэтому начисленный налог попадает в отдельный раздел «Расчёты будущих периодов».
- Запрос по акту сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам – указать год в формате гггг и с помощью календаря дату в формате дд.мм.гггг.
3. В открывшейся форме следует: 3.1. Выбрать вид запроса и код ИФНС и проверить, что сведения о КПП организации заполнены корректно.
Сервис «Сверка с ФНС» позволяет отправлять запросы на предоставление информационных услуг в ИФНС.
Запрос в налоговую о состоянии расчетов по налогам образец
Все юристы отлично одетые, и прекрасно молвят, расхваливают себя умеючи, демонстрируют разные грамоты, дипломы, статьи в журнальчиках.
Если в течение 2-ух часов письмо со ссылкой активации не получено, нужно обратиться в службу технической поддержки. Для получения полного доступа к функциям лк ип нужно войти с ключом электрической подписи.
Запрос по справке о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам форма n391.
Таким образом, выписка операций по расчетам с бюджетом содержит в себе больше информации, нежели справка. Основные же расчетные сведения содержатся в таблице. Как расшифровать выписку по расчётам с налоговой Например, вы сдали декларацию по УСН в феврале.
Рекомендуем прочесть: Как прописать в 14 лет
Налоговая сразу занесла в базу налог, который нужно заплатить по этой декларации. Но срок уплаты налога за год наступает позже — 31 марта для ООО и 30 апреля для ИП.
Поэтому начисленный налог попадает в отдельный раздел «Расчёты будущих периодов».
Запрос выписки операций по расчетам с бюджетом образец заявления – Адвокатское бюро Вершина
Если в справке о состоянии расчетов с бюджетом указываются только суммы задолженности и переплаты, то в выписке отражаются:
- начисленные налоги (сведения берутся из сданных налогоплательщиков деклараций);
- уплаченные налоги, штрафы, пени;
- суммы, начисленные по результатам налоговых проверок;
- сальдо расчетов на начало периода.
Таким образом, выписка операций по расчетам с бюджетом содержит в себе больше информации, нежели справка. Выписка предоставляется налогоплательщику по утвержденной форме в электронном виде (Приложение N 4 к Методическим рекомендациям по организации электронного документооборота, утв. Приказом ФНС от 13.06.2013 N ММВ-7-6/[email protected]).
Важно
Работа для женщин ? метки: Женщина Женщины Кто нибудь может конкретно описать обязанности бренд-менеджера? Ответ от Ёветлана Кузьмичева[гуру]Если Вы имеете ввиду сверку по налоговым платежам, то на официальном бланке, верхний правый угол — указываете Вашу налоговую. А ниже приблизительно такой текст: «ООО «….» в лице генерального директора …просит Вас предоставить Полный Акт сверки по всем налогам и сборам «.
и уже в нем будет отражены и начисления и уплата и пени и штрафы. вообщем вся информация Ответ от Ђатьяна Мелешко[активный]В МИФНС РФ № по (краю, району, городу)от ФИО ИНН проживаю по адресу ЗАЯВЛЕНИЕПрошу Выдать справку о состоянии расчетов по аименование налога , КБК за (период)М. П.
Заявление на сверку расчетов с бюджетом – образец заполнения, бланк
Безопасная доля вычетов по НДС Высокая доля НДС-вычетов может привести к пристальному вниманию проверяющих. Как рассчитывается безопасная доля вычетов по НДС, где найти ее значение и как она применяется? < …
Организации нередко «заказывают» такую выписку при подготовке к сверке с налоговиками.
Выписка операций по расчетам с бюджетом
Для того чтобы воспользоваться данной возможностью, необходимо обратиться к официальному сервису под названием «Информационное обслуживание налогоплательщиков» (ИОН). В настоящий момент ИОН заключается в предоставлении плательщику в электронном формате такой документации по расчетам, как:
- справка о состоянии;
- акт сверки;
- перечень деклараций и бухотчетности;
- выписки операций;
- справка об уплате.
Благодаря данному сервису налогоплательщик самостоятельно формирует запрос в электронной форме, подписывает его с помощью ЭЦП и направляет в налоговую по месту учета.
Ответ плательщику сформируется в автоматическом режиме (за исключением подтверждающей справки об исполнении обязанности по уплате) и будет предоставлен на следующий за днем отправки запроса день.
Как провести сверку расчетов с налоговой инспекцией
Прошу провести процедуру совместной сверки расчетов Общества с ограниченной ответственностью «Сатурн» с бюджетом по налогу на прибыль организаций, НДС и НДФЛ за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2017 года.Предыдущая сверка расчетов производилась на 1 января 2017 года (акт сверки от 03.02.2017 No352). Акт сверки прошу предоставить генеральному директору компании лично в руки.
Генеральный директор А.М. КостюшкинООО «Сатурн» акта сверки расчетов Акт сверки состоит из трех частей: титульного листа и двух информационных разделов. На титульном листе должна содержаться информация:
- о предприятии;
- о налоговой инспекции;
- о налогах, указанных в акте.
Разделы заполняются на каждый налог на отдельной странице.
Онлайн журнал для бухгалтера
Подписанный без расхождений документ подкалывается инспектором в дело компании, на этом шаге процедуры будет считаться завершенной. Шаг №5. Получение актуализированного акта сверки, его подписание и возвращение в налоговую При получении документа, подписанного с разногласиями, сотрудник налоговой сверяет полученные данные и устраняет выявленные несоответствия.
Важно! На устранение ошибок налоговой дается не более пяти дней, после чего инспектору предстоит сформировать и направить предприятию обновленный акт с приложением второго раздела.
После внесения соответствующих корректировок в базу инспектор должен сформировать новый акт сверки на актуальную дату, и в течение последующих трех дней передать два экземпляра документа налогоплательщику. Актуализированный акт должен быть подписан директором организации и отправлен в ФНС.
Более того, если плательщик самостоятельно запрашивает проведение процедуры, то согласно статье 32 НК РФ налоговая служба вынуждена ее провести. Как проходит сверка расчетов? Проведение данной процедуры заключается в последовательном выполнении таких шагов, как:
- подача заявления;
- получение акта от налоговой;
- изучение документа;
- передача акта и сопутствующих документов в ФНС;
- получение актуализированного акта сверки, подписание документа и возвращение в ФНС;
- учет результатов.
Рассмотрим каждый этап подробнее.
Шаг №1. Подача заявления При возникновении необходимости в проведении процедуры главбух должен сформировать и подать в налоговую по месту регистрации компании заявление с просьбой подготовить и предоставить акт сверки.
Запрос выписки операций по расчетам с бюджетом образец заявления
Поскольку в противной ситуации налоговая служба отправит акт сверки на юридический адрес предприятия.
Если при проведении сверки обнаруживаются определенные расхождения в данных, то проводится более глубокая проверка, которая осуществляется согласно регламенту ФНС РФ.
Заявитель при этом подписывает заявление с указанием времени для осуществления указанной сверки расчетов. Заявление на сверку расчетов с бюджетом, необходимо для проведения и предоставления его в налоговые органы с целью проведения сверки.
В первом разделе должны содержаться итоговые суммы не только по налогам, но и по сопутствующим пеням, штрафам и процентам на дату создания акта сверки. Во втором разделе указывается расшифровка расчетов за выбранный период.
По заявлению плательщика инспектор формирует и направляет компании акт, состоящий лишь из титульного листа и одного (первого) раздела, формой которого предусмотрено специально отведенное место для отметки выявления несоответствий и предложений по их ликвидации. Инспекция передает предприятию документ в двух экземплярах указанным в заявлении способом.
Сверка расчетов с налоговой онлайн Согласно действующему приказу ФНС России от 13.06.2013 года NoММВ-7-6/[email protected], провести совместную сверку возможно дистанционно.
На этой странице:
- В каких случаях проводится сверка с налоговой по НК РФ?
- Как проходит сверка расчетов?
- Заявление о проведении сверки
- акта сверки расчетов
- Сверка расчетов с налоговой онлайн
Сверка расчетов с налоговой позволяет владельцу предприятия не только своевременно выявить переплату денежных средств в бюджет, но и вовремя обнаружить ошибки, которые могут послужить причиной начисления штрафов, приостановления значимых для компании операций по банковскому счету и безакцептного списания денежных средств. Более того, проведение сверки позволяет объективно оценить работу бухгалтерии, что немаловажно в работе любой организации.
Если после уточнения сверки разногласия останутся нерешенными, то целесообразно обратиться к инспектору с просьбой о проведении личной сверки. В таком случае представителю компании потребуется иметь при себе не только доверенность, но и все необходимые для процедуры первичные документы.
Шаг №6. Учет результатов процедуры Все операции хозяйственной деятельности, в том числе все проведенные зачеты и возвраты бюджетных платежей, должны быть зафиксированы в бухучете предприятия. Заявление о проведении сверки Руководителю ИнспекцииФНС России No22 по г.
Санкт-ПетербургуСидорову Василию ИвановичуООО «Сатурн»ОГРН 789355121221ИНН 74184286223, КПП 123123123Исх. No от . .2018 г 121000, г. Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 2 заявлениео проведении совместной сверки расчетов с бюджетом.
Источник: http://kvirinal.ru/zapros-vypiski-operatsij-po-raschetam-s-byudzhetom-obrazets-zayavleniya/
Сверки, сальдовки, выписки операций по налогам из налоговой инспекции. Зачем нужны и как часто запрашивать
В договоре бухгалтерского сопровождения одним из пунктов входящих в стоимость является обязательное получение сальдовой ведомости по налогам и сборам из налоговой инспекции и фондов один раз в год, по итогам года. Мы стараемся заказывать ежеквартально, сразу после сдачи квартальной отчетности.
На данный момент как раз по всем своим клиентам мы запрашиваем такие данные из налоговой инспекции и фондов за 2018 год.
Зачем нужны такие данные и что там сверять?
Полученная информация показывает, как отражены наши сданные отчеты и оплаченные налоги и сборы в карточке расчетов с бюджетом.
Благодаря полученным данным из налоговой инспекции, наша компания может отследить правильное разнесение по лицевым счетам налогоплательщика.
ВНИМАНИЕ! Очень часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда налоги отражаются не на тех КБК или суммы попадают на невыясненные платежи, хотя изначально платежное поручение составлено верно, с правильными реквизитами.
Возможность своевременной сверки позволяет нам избежать начисления неправомерных пеней по налогам, которые инспекции могут в безакцептном порядке затем списать с расчетного счета налогоплательщика и привнести немало проблем в безналичные расчеты компании, особенно если суммы значительны.
Кроме этого, упустив трехлетний срок и оставив без внимания суммы неправильно отраженных налогов, сборов, пеней или штрафов компания не сможет доказать что данные налоги неправомерно начислены.
Налоговая инспекция, кстати, также не сможет их списать, в связи с истечением срока, но вот пени на данную задолженность будут начислены и уже их списание вполне реально.
Кроме этого, налогоплательщик не сможет получить справку об отсутствии задолженности для участия в тендерах, например или для получения лицензии, продаже компании.
Какие же все-таки документы для проведения сверки наша компания чаще всего заказывает?
- Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей. Такая справка заказывается, чтобы посмотреть информацию по всем налогам, сборам, взносам, пеням и штрафам, по которой есть начисления и оплаты организации только на определенную дату.
Данные по налогам представлены накопительным итогом в виде переплаты или задолженности. Такая справка не дает полной картины, т.к. не видно в какой момент начислен каждый налог и попала ли оплата в карточку расчетов с бюджетом.
Но, если рассчитанные Ваши данные накопительным итогом и данные инспекции совпадают, нет отрицательных значений, можно остановиться на этом варианте.
- Выписка операций по расчетам с бюджетом – этот документ мы заказываем чаще всего.
В нем по конкретному налогу, конкретному ОКТМО и за определенный период времени можно посмотреть суммы начислений налогов по конкретным датам, загруженным на основе наших сданных деклараций, а также указаны все платежные поручения, уплаченные за этот промежуток времени.
Сверяться по такому документу очень удобно и любое платежное поручение, которое не попало в выписку по каким-либо причинам, можно отследить.
- Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам. Его лучше заказывать, когда основные платежи уже сверены, все данные деклараций и уплаченных налогов согласованы.
Данный акт подтверждает, что на определенную дату остатки по налогам и платежам составляют определенную сумму. Подписав такой акт сверки с налоговой инспекцией у нас будет подтверждение реальных остатков по налогам.
- Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов – получаем только по запросу нашего клиента, находящегося на бухгалтерском обслуживании. В такой справке указана информация об исполнении обязанности по уплате налогов и сборов и указывается: ИСПОЛНЕНА или НЕ ИСПОЛНЕНА.
Какие именно ошибки допущены налогоплательщиком, в данной справке увидеть не удастся. Такую справку, как правило, запрашивают для работы с контрагентами при заключении новых договоров, для получения лицензии, участия в тендерах и т.д.
Хотя, проведение сверки – это право, а не обязанность налогоплательщика, мы рекомендуем Вам сверяться с бюджетом по налогам и сборам хотя бы один раз в год. Даже если Вы уверены в правильности всех отправленных деклараций и оплат. Запрос и получение сверки уберегут Вас и Вашу компанию от ненужных разбирательств.
Решили запросить сверку, составьте запрос в свободной форме для Вашей налоговой инспекции, в тексте запроса укажите: «ООО «Василек», в лице Генерального директора Иванова И. И.
, просит Вас предоставить справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (или справку о состоянии расчетов по налогам и сборам или выписку операций по расчетам с бюджетом) на 31.12.2018 г.».
Укажите в письме способ получения данных: лично или по почте (если Вы заказываете по телекоммуникационным каналам связи, то ответ придет Вам по ним же).
Составленное письмо можно отнести в Вашу ИФНС лично, отправить по почте, или по электронным каналам связи. Обязательно готовьте документы в двух экземплярах. Один – останется в налоговой инспекции, второй – у Вас.
Справку о состоянии расчетов, а также акт сверки (на основании данных налоговой инспекции) налоговая инспекция должна будет выдать Вам через 5 рабочих дней.
Справку об исполнении обязанности по уплате налогов, налоговая инспекция выдаст Вам через 10 рабочих дней.
Закажите справку о состоянии расчетов также в Фонде социального страхования (можно сверить остатки платежей по травматизму). Если у Вас отсутствует справка о состоянии расчетов с Пенсионным фондом на 31.12.2017 г., также рекомендуем ее получить.
По данным нашей компании для наших клиентов в 2018 году было запрошено более 100 сверок с налоговой инспекцией.
Очень много ошибок в разнесении было связано с переходом администрирования платежей из ПФ и ИФНС, при этом налоговые инспекции могли в безакцептном порядке снимать неподтвержденные суммы (даже при наличии правильной справки из ПФ, предоставленной в ИФНС).
Кроме этого, возникали также проблемы с отражением платежей на счетах налогоплательщика уже и в 2018 году, что требовало от нашей компании дополнительных уточняющих писем.
Следите за состоянием лицевого счета в налоговой инспекции и фондах. Не допускайте безакцептного списания денежных средств.
Если у Вас нет времени этим заниматься, мы готовы оказать Вам услугу по получения сверок из налоговой инспекции и фондов, а также, при необходимости уточнению данных.
Ширяева Наталья
Источник: https://biznesanalitika.ru/article/sverki-saldovki-vypiski
Сверка с налоговой: как разобраться в выписке ٩(͡๏̯͡๏)۶ — Эльба
Для сверки с налоговой понадобятся два документа:
- Справка о состоянии расчётов показывает только долг или переплату по налогам и взносам на конкретную дату. Но чтобы разобраться, откуда они появились, понадобится другой документ — выписка операций по расчётам с бюджетом.
- Выписка операций по расчётам с бюджетом показывает историю платежей и начисленные налоги и взносы за выбранный период. По выписке вы поймёте, когда возникли долг или переплата, и выясните причину расхождений.
Вы можете заказать их через Эльбу — ходить в налоговую не нужно.
Попробуйте Эльбу — 30 дней бесплатно
Справка о состоянии расчётов
По справке о состоянии расчётов вы проверите, есть ли вообще долг или переплата.
В первом столбце указано название налога, по которому вы сверяетесь. Информация о долгах и переплатах содержится в столбцах 4 — по налогу, 6 —по пеням, 8 — по штрафам:
- 0 — никто никому не должен, можно вздохнуть спокойно.
- Сумма с плюсом — у вас переплата.
- Сумма с минусом — вы должны налоговой.
Почему в справке возникает переплата?
- Вы действительно переплатили и теперь можете вернуть эти деньги из налоговой или зачесть как будущие платежи.
- Вы заказали справку до подачи годового отчёта по УСН. В этот момент налоговая ещё не знает, сколько вы должны заплатить. Она поймёт это из декларации за год. До сдачи декларации ежеквартальные авансы по УСН числятся как переплата, а потом налоговая начисляет налог и переплата пропадает. Поэтому переплата в размере авансов по УСН в течение года — ещё не повод бежать в налоговую за возвратом денег.
Если вы увидели в справке непонятные долги или переплаты, понадобится выписка операций по расчётам с бюджетом, чтобы выяснить причину их возникновения.
Выписка операций по расчётам с бюджетом
В отличие от справки выписка показывает не ситуацию на конкретную дату, а историю ваших отношений с налоговой за период. Например, с начала года до сегодняшнего дня.
Выписка операций по расчёту с бюджетом может приходить в разных форматах. Разберём обе — найдите свою по скриншоту.
Чтобы разобраться с выпиской было проще, разделим её на 7 блоков:
- Сальдо на 1 января показывает ситуацию по расчётам с налоговой на начало года. Действует то же правило, что и в справке: переплата указывается с плюсом, а долг — с минусом.
- Кроме расчётов по налогу в выписке есть сведения по пеням и штрафам. Для удобства они сгруппированы по видам.
- Список операций делится на «Уплачено» и «Начислено по расчёту».
«Уплачено» — ваши платежи в налоговую. «Начислено по расчёту» — налог, который вы должны заплатить. Чаще всего, начисления появляются после сдачи декларации. По ней налоговая узнаёт, когда и сколько вы должны заплатить, и заносит эти сведения в базу.
- Ваши платежи попадают в столбец «Кредит», а начисленный налог — в столбец «Дебет».
- В разделе «Сальдо расчётов» подводятся итоги по долгу или переплате. Если у вас переплата 30 000 рублей, то после начисления налога 5 000 рублей остаётся 25 000 рублей переплаты.
«Сальдо расчётов» разделяется на два столбца: «По виду платежа» и «По карточке расчёты с бюджетом».В первом вы видите долг или переплату по конкретному платежу — только налогу, пене или штрафу. Во втором — общий итог по всем платежам. Например, по налогу переплата 30 000 рублей, а по пеням долг 1 000 рублей. Поэтому на начало года переплата по налогу составляет 30 000 рублей, а общая переплата по всем платежам — 29 000 рублей.
- В раздел «Расчёты будущих периодов» попадает налог, который вы должны заплатить позже. Например, вы сдали декларацию по УСН в феврале. Налоговая сразу занесла в базу налог, который нужно заплатить по этой декларации. Но срок уплаты налога за год наступает позже — 31 марта для ООО и 30 апреля для ИП.
Поэтому начисленный налог попадает в отдельный раздел «Расчёты будущих периодов». Как только настанет срок уплаты налога, начисленная сумма из этого раздела появится в общем списке операций.
- Документ — вид, номер, дата, отчётный период. Здесь можно посмотреть, на основании какого документа появилась запись в налоговой или проще — строка в выписке.
РНалП — расчёт налога первичный, то есть декларация по УСН. На основании декларации вам начисляют налог — ту сумму, которую вы должны заплатить в бюджет. ПлПор — платёжное поручение, банковский документ о том, что вы перечислили деньги в налоговую.
Если у вас есть долг, первым делом, проверьте, все ли ваши платежи (операции с типом «Уплачено») содержатся в выписке. Обнаружили, что платежей не хватает, хотя всё платили вовремя, — берите платёжки об уплате налога и несите в налоговую, чтобы разобраться. Если ошибок нет, но вы остаётесь должны государству, придётся доплатить налог.
2. Новая форма
В 2021 году налоговая неудачно обновила своё ПО и выписки стали приходить в новом, непривычном формате.
В старой выписке платежи и начисления по налогу, пени и штрафам были условно разделены на 3 блока. В новой они перемешаны в хронологическом порядке.
Как увеличивались или уменьшались долги/переплаты видно в 13 столбце. Положительное число — это переплата, отрицательное — задолженность. Отделить расчёты по пени от расчтов по налогу помогут сокращения в 6 столбце — там будет что-то со словом «пеня».
Теперь разберёмся, как эти переплаты и долги формируются.
Данные в 10 колонке идут вам «в минус» — это начисления налоговой. А в 11 наоборот — «в плюс», это ваши оплаты.
Пример
Это выписка по УСН. У предпринимателя на начало года была переплата, потом:
- в апреле он платит 6 996₽, итого переплата — 71 805₽.
- 3 мая подаёт декларацию и в выписке появляются начисления, которые уменьшают переплату: 71 805 – 4 017 – 28 062 – 8 190 = 31 536₽.
- появляется операция с описанием «уменьшено по декларации». Это значит, что основные расходы предприниматель понёс в конце года, поэтому в течение года ему начислили слишком много налога. Поэтому начисление уменьшают на 10 995₽. Тот нечастый случай, когда декларация не добавляет обязательств, а наоборот.
- в июле он платит авансовый платёж за полугодие 2021 года и переплата на момент запроса выписки у него — 52 603₽.
Сверку с налоговой проводите регулярно, чтобы держать расчёты с государством под контролем и сразу узнавать, если что-то пойдёт не так.
Статья актуальна на 26.02.2021
Источник: https://e-kontur.ru/enquiry/231